目录
第一部分 湖南省粮食局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南省粮食局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省粮食局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 湖南省粮食局单位概况
一、部门职责
我局是省人民政府的直属机构,负责全省粮食流通宏观调控具体业务、行业指导和行政管理。主管部门为国家粮食局。主要职能是:
1、研究提出全省粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用省级储备粮的建议,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。
2、承担粮食监测预警和应急责任,负责全省粮食流通宏观调控的具体工作,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。
3、拟订全省粮食流通的地方性法规草案和有关政策并监督执行,制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
4、负责粮食流通的行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订有关省粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。
5、承担省级储备粮食行政管理责任,会同有关部门研究提出省级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用省级储备粮的建议,会同有关部门审批省级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查省级储备粮的数量、质量和储存安全,制定省级储备粮管理的技术规范并监督执行。
6、会同有关部门拟订全省粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施投资项目。
7、负责全省社会粮食流通的统计工作,指导全省粮食系统财务和内部审计工作,监管直属单位的国有资产。
8、承办省人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
湖南省省粮食局共设有6个处室和2个内设机构,分别是办公室(政策法规处),监督检查处,调控与储备处,财务处,人事处,行业发展处,机关党委,离退休人员管理服务处。2017年部门决算的预算单位包括:湖南省粮食局本级、湖南省经济贸易高级技工学校、湖南省粮食第二技工学校。
第二部分 湖南省粮食局2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湖南省粮食局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 10,646.55 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 50.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 212.98 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 210.32 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 3,123.63 |
六、其他收入 | 6 | 324.24 | 六、科学技术支出 | 33 | 65.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,113.83 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 140.84 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 185.44 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 208.60 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 13,666.43 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
|
| 49 |
|
本年收入合计 | 23 | 11,394.09 | 本年支出合计 | 50 | 18,553.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 58.11 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 33,333.77 | 年末结转和结余 | 52 | 26,232.20 |
| 26 |
|
| 53 |
|
总计 | 27 | 44,785.97 | 总计 | 54 | 44,785.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
| |||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:湖南省粮食局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 11,394.09 | 10,646.55 | 0.00 | 212.98 | 210.32 | 0.00 | 324.24 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5,935.36 | 5,360.30 | 0.00 | 212.98 | 210.32 | 0.00 | 151.76 | ||
20503 | 职业教育 | 3,865.36 | 3,290.30 | 0.00 | 212.98 | 210.32 | 0.00 | 151.76 | ||
2050303 | 技校教育 | 3,862.36 | 3,287.30 | 0.00 | 212.98 | 210.32 | 0.00 | 151.76 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060902 | 重点研发计划 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,172.09 | 1,172.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 819.45 | 819.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.46 | 75.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 463.00 | 463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 352.64 | 352.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 152.64 | 152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 185.69 | 185.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185.69 | 185.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 165.32 | 165.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 3,871.95 | 3,699.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.48 | ||
22201 | 粮油事务 | 3,871.95 | 3,699.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.48 | ||
2220101 | 行政运行 | 2,333.47 | 2,333.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 1,538.48 | 1,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.48 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:湖南省粮食局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 18,553.77 | 5,807.30 | 12,533.70 | 0.00 | 212.77 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 3,123.63 | 2,263.24 | 647.63 | 0.00 | 212.77 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 3,003.63 | 2,193.24 | 597.63 | 0.00 | 212.77 | 0.00 | |||
2050303 | 技校教育 | 3,003.63 | 2,193.24 | 597.63 | 0.00 | 212.77 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050803 | 培训支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060702 | 科普活动 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20609 | 科技重大项目 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060902 | 重点研发计划 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,113.83 | 892.41 | 221.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 891.45 | 891.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.46 | 75.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 534.99 | 534.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 221.42 | 0.00 | 221.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 221.42 | 0.00 | 221.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 140.84 | 140.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 128.45 | 128.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 126.45 | 126.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 185.44 | 0.00 | 185.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 185.44 | 0.00 | 185.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 100.36 | 0.00 | 100.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 85.08 | 0.00 | 85.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 208.60 | 208.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 208.60 | 208.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 188.23 | 188.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 13,666.43 | 2,302.22 | 11,364.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油事务 | 13,666.43 | 2,302.22 | 11,364.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220101 | 行政运行 | 2,366.41 | 1,836.66 | 529.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 11,300.02 | 465.55 | 10,834.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算表 |
| |||||||
公开04表 | ||||||||
部门:湖南省粮食局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,646.55 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 2,488.01 | 2,488.01 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,113.83 | 1,113.83 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 140.84 | 140.84 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 185.44 | 185.44 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 208.60 | 208.60 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 13,125.85 | 13,125.85 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 10,646.55 | 本年支出合计 | 49 | 17,377.56 | 17,377.56 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 31,396.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 24,665.22 | 24,665.22 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 31,396.23 |
| 51 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| |
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| |
总计 | 27 | 42,042.78 | 总计 | 54 | 42,042.78 | 42,042.78 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算政拨款支出决算表
公开05表 | |||||
部门:湖南省粮食局 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 17,377.56 | 5,648.07 | 11,729.49 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
205 | 教育支出 | 2,488.01 | 2,218.56 | 269.45 | |
20503 | 职业教育 | 2,368.01 | 2,148.56 | 219.45 | |
2050303 | 技校教育 | 2,368.01 | 2,148.56 | 219.45 | |
20508 | 进修及培训 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
206 | 科学技术支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | |
2060702 | 科普活动 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |
20609 | 科技重大项目 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
2060902 | 重点研发计划 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,113.83 | 892.41 | 221.42 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 891.45 | 891.45 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.46 | 75.46 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 534.99 | 534.99 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 221.42 | 0.00 | 221.42 | |
2080712 | 高技能人才培养补助 | 221.42 | 0.00 | 221.42 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 140.84 | 140.84 | 0.00 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 128.45 | 128.45 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 126.45 | 126.45 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 185.44 | 0.00 | 185.44 | |
21301 | 农业 | 185.44 | 0.00 | 185.44 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 100.36 | 0.00 | 100.36 | |
2130199 | 其他农业支出 | 85.08 | 0.00 | 85.08 | |
221 | 住房保障支出 | 208.60 | 208.60 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 208.60 | 208.60 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 188.23 | 188.23 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 13,125.85 | 2,187.66 | 10,938.18 | |
22201 | 粮油事务 | 13,125.85 | 2,187.66 | 10,938.18 | |
2220101 | 行政运行 | 2,366.41 | 1,836.66 | 529.74 | |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 10,759.44 | 351.00 | 10,408.44 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| ||||||||||||||||
公开06表 |
| |||||||||||||||
部门:湖南省粮食局 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 |
| ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| |||||||
| ||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,621.06 | 302 | 商品和服务支出 | 1,439.50 | 310 | 其他资本性支出 | 11.24 |
| |||||||
30101 | 基本工资 | 1,049.04 | 30201 | 办公费 | 37.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| |||||||
30102 | 津贴补贴 | 389.11 | 30202 | 印刷费 | 54.76 | 31002 | 办公设备购置 | 9.51 |
| |||||||
30103 | 奖金 | 479.19 | 30203 | 咨询费 | 18.80 | 31003 | 专用设备购置 | 1.73 |
| |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 222.75 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| |||||||
30106 | 伙食补助费 | 36.20 | 30205 | 水费 | 52.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| |||||||
30107 | 绩效工资 | 354.31 | 30206 | 电费 | 72.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 63.15 | 30207 | 邮电费 | 9.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 27.32 | 30209 | 物业管理费 | 76.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,576.28 | 30211 | 差旅费 | 132.81 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| |||||||
30301 | 离休费 | 199.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| |||||||
30302 | 退休费 | 190.52 | 30213 | 维修(护)费 | 43.95 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 17.97 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| |||||||
30304 | 抚恤金 | 80.27 | 30215 | 会议费 | 65.16 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| |||||||
30305 | 生活补助 | 10.80 | 30216 | 培训费 | 93.99 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.15 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| |||||||
30307 | 医疗费 | 414.35 | 30218 | 专用材料费 | 121.86 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| |||||||
30308 | 助学金 | 38.05 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| |||||||
30309 | 奖励金 | 394.16 | 30225 | 专用燃料费 | 5.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 376.04 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| |||||||
30311 | 住房公积金 | 179.45 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| |||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 43.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| |||||||
30313 | 购房补贴 | 17.98 | 30229 | 福利费 | 46.42 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| |||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 69.87 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支 | 50.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.17 |
|
|
|
| |||||||
人员经费合计 | 4,197.34 | 公用经费合计 | 1,450.74 |
| ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| |||||||||||||||
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 部门:湖南省粮食局 金额单位:万元 |
| |||||||||||||||||
预算数 | 决算数 |
| ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ||||||
70.00 | 15.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 16.00 | 48.40 | 7.50 | 33.75 | 0.00 | 33.75 | 7.15 |
| ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| |||||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
公开08表
|
第三部分 湖南省粮食局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入11394.09万元,支出18553.77万元,用事业基金弥补收支差额58.11万元,年末结转和结余26232.20万元(其中,项目支出结转和结余23786.27万元),收入比2016年减少8781.27万元,支出比2016年增加7980.08万元。收入比上年减少的主要原因是财政下达的项目资金比上年度少,支出比上年增加的主要原因是项目支出增加,如我局智能粮食管理系统项目2016年下达资金10669万元,2017年该项目财政未安排资金,2017年该项目支出比上年增加了9660.88万元。
二、收入决算情况说明
本年收入共计11394.09万元,其中,财政拨款10646.55万元,占总收入的93.44%,事业收入212.98万元,占总收入的1.87%,经营收入210.32万元,占总收入的1.85%,其他收入324.24万元,占总收入的2.84%。
三、支出决算情况说明
本年支出共计18553.77万元,基本支出5807.30万元,占总支出的31.30%;项目支出12533.70万元,占总支出的67.55%;经营支出212.77万元,占总支出的1.15%。本年支出中,工资福利支出2680.19万元(其中基本支出2621.06万元,项目支出59.13万元),占总支出的14.45%;对个人和家庭的补助支出1772.66万元(其中基本支出1650.76万元,项目支出121.90万元),占总支出的9.54%;商品和服务支出2344.75万元(其中基本支出1484.25万元,项目支出860.50万元),占总支出的12.64%,建设支出及其他资本性支出10047.89万元(其中基本支出11.23万元,项目支出10036.66万元),占总支出的54.16%;对企事业单位的补贴1495.51万元(其中基本支出40万元,项目支出1455.51万元),占总支出的8.06%;经营支出212.77万元占总支出的1.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入10646.55万元,支出17377.56万元,年末结转和结余24665.22万元(其中,项目支出结转和结余23741.78万元),收入比2016年减少8746万元,支出比2016年增加7514.24万元。收入比上年减少的主要原因是财政下达的项目资金比上年度减少,支出比上年增加的主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本部门2017年财政拨款支出17377.56万元,占本年总支出的93.66%万元,其中基本支出5648.07万元,项目支出11729.49万元。本年财政拨款支出比上年增加7514.24万元,主要原因是本年项目支出增加,如我局智能粮食管理系统项目支出比上年增加了9660.88万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本部门2017年财政拨款支出17377.56万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出50万元,占总支出的0.29%;教育支出2488.01万元,占总支出的14.32%;科学技术支出65万元,占总支出的0.37%;社会保障和就业支出1113.83万元,占总支出的6.41%;医疗卫生与计划生育支出140.84万元,占总支出的0.81%;农林水支出185.44万元,占总支出的1.07%;住房保障支出208.60万元,占总支出的1.20%;粮油物资储备支出13125.85万元,占总支出的75.53% 。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为9165.10万元,支出决算为17377.56万元,完成年初预算的189.61%。决算数大于预算数的主要原因有两点,一是年中追加安排部分财政拨款预算,二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。其中:
1、一般公共服务(类)发展与改革事物(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的财政拨款预算。
2、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为1102.43万元,支出决算为2368.01万元,完成年初预算的214.8%。决算数大于预算数的主要原因是学校的生均拨款由中央及省级财政年中安排追加预算。
3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%。
4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出学校的生均拨款由中央及省级财政年中安排追加预算。
5、科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的财政拨款预算。
6、科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因是项目未申请年初预算,按规定使用以前年度财政拨款结转资金。
7、科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的财政拨款预算。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为75.46万元。决算数大于预算数的主要原因是部分离休人员支出年初未安排预算,由财政年中安排追加经费预算。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.99万元。决算数大于预算数的主要原因是学校资金来源主要是生均拨款,为年中中央及省级财政追加安排经费,年初未安排预算。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为463万元,支出决算为534.99万元,完成年初预算的115.55%。决算数大于预算数的主要原因按规定使用以前年度财政拨款结转资金。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算为255万元,支出决算为255万元,完成年初预算的100%。
12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为221.42万元。决算数大于预算数的主要原因一是学校资金来源主要是生均拨款,为年中中央及省级财政追加安排经费,二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。
13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.96万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金。
14、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理是出支出(项)。年初预算为0万元,支出决算12.4万元。决算数大于预算数的主要原因一是食品安全奖励金为年中财政追加安排经费,二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。
15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为46万元,支出决算126.45万元。决算数大于预算数的主要原因是单位离休人员多,医疗费支出大,年初预算不够,由财政年中安排追加经费预算。
16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2万元,支出决算2万元。
17、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元,支出决算100.36万元。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未安排预算,规定使用以前年度财政拨款结转资金。
18、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算85.08万元。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未安排预算,规定使用以前年度财政拨款结转资金。
19、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算165.32元,支出决算为188.23万元,完成年初预算的113.86%。决算数大于预算数的主要原因是规定使用以前年度财政拨款结转资金。
20、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为12万元,支出决算为20.37万元,完成年初预算的169.75%。决算数大于预算数的主要原因是老职工购房补贴年初未安排预算,为财政年中安排追加预算。
21、粮油物资储备支出(类)住粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为2199.35万元,支出决算为2366.41万元,完成年初预算的107.60%。决算数大于预算数的主要原因一是年中财政追加安排经费,二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。
22、粮油物资储备支出(类)住粮油事务(款)其他粮油事务(项)。年初预算为4850万元(含对市县的转移支付2850万元),支出决算10759.44万元(不含对市县的转移支付2850万元,财政国库直接拨付市县,不列省粮食局决算),完成年初预算的537.97%。决算数大于预算数的主要原因一是年中财政追加安排了部分经费,二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金,主要是我局智能粮食管理系统项目2017年支出9675.49万元,均为以前年度财政拨款结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出5648.07万元,一、人员经费4197.34万元,其中:工资福利支出2621.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出1576.28万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;二、公用经费1450.74万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门2017年度 “三公”经费财政拨款支出预算为70万元,支出决算为48.4万元,完成预算的69.14%。其中:因公出国(境)年初预算15万元,支出决算7.5万元;公务用车购置及运行费年初预算39万元,支出决算33.75万元;公务接待年初预算16万元,支出决算7.15万元;决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
全年“三公”经费财政拨款支出比2016年减少了12.39万元,其中因公出国(境)费用减少0.88万元,公务接待费用减少5.37万元,公务用车运行维护费减少6.14万元。主要原因是我局严格遵守中央八项规定及相关规章制度,厉行节约,严格控制支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算共计48.4万元,其中,因公出国(境)费支出决算7.5万元,占总支出的15.5%;公务用车购置及运行费支出决算33.75万元,占总支出的69.73%;公务接待费支出决算7.15万元,占总支出的14.77%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出7.5万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。
2、公务用车购置及运行费支出33.75万元。全部为公务用车运行费,主要是按规定保留的9辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费支出7.15万元。均为国内公务接待支出,主要用于下级粮食部门以及相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本部门2017年共接待157批次,共计857人次(不包括陪同人员)。公务接待费支出决算比2016年减少5.37万元,下降42.89%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2017年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理和湖南省财政厅《关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2018〕3号)等有关绩效评价的相关规定要求,我局实施全过程预算绩效管理机制,重点加强绩效目标管理,组织开展了部门整体支出评价、千亿产业专项的绩效自评工作。同时推进第三方绩效评价,强化评价结果运用,大力推进和完善评价机制,规范评价程序,不断提高绩效评价的质量和公信力,按规定及时上报了绩效评价报告并进行了公示。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出607.89万元,比2016 年增加30.21 万元,增长5.23%。主要原因是:主要原因是新进人员办公设备购置费、专用材料费等支出增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额8675.13万元,其中:政府采购货物支出5561.33 万元、政府采购工程支出2636 万元、政府采购服务支出477.80 万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆9 辆,均为一般公务用车。没有单价50万元以上的通用设备,没有单价100万元以上的专用设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。
5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
11、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湖南省粮食局
2018年8月17日
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